Перейти к основному содержимому
Версия: 6.0

Возвраты и корректировки

В разделе «Расчёты» есть несколько механизмов для оформления возвратов, возмещений и корректировок ранее проведённых документов. Они делятся на две категории:

  • Корректировки — отдельные документы, которые исправляют ранее подтверждённое поступление или реализацию, не отменяя оригинал (см. разделы «Корректировки поступлений» и «Корректировки реализаций»).
  • Возвраты — оформляются документом противоположного типа, у которого на типе включён признак «Возврат»:
    • возвратное поступление — это поступление, у типа которого включён признак «Возврат»; оно реверсирует реализацию со стороны поставщика;
    • возвратная реализация — это реализация, у типа которой включён признак «Возврат»; она реверсирует поступление со стороны покупателя.

Точный набор документов и их названия зависят от конфигурации.

Когда использовать​

  • если нужно уменьшить (или иначе скорректировать) ранее выставленную сумму → используйте корректировку;
  • если покупатель возвращает товар после реализации → оформите возвратное поступление;
  • если вы возвращаете товар поставщику после поступления → оформите возвратную реализацию;
  • если нужно исправить налоги или суммы в уже подтверждённом документе → используйте корректировку.

Связь с исходными документами​

Документы корректировки всегда привязаны к конкретному исходному документу через поле «Исходное поступление» / «Исходная реализация». Возвраты (возвратные поступления / возвратные реализации) хранят построчные ссылки на строки исходного документа, поэтому система может отслеживать, сколько по какой строке оригинала уже возвращено.

Корректировки поступлений​

Корректировки поступлений используются для изменения существующего поступления.

Где находится​

  1. Откройте «Расчёты» -> «Операции» -> «Поступления».
  2. Откройте поступление, которое нужно скорректировать.
  3. Нажмите «Создать корректировку».

Система создаст новое поступление и свяжет его с исходным в поле «Исходное поступление».

Правила проверки​

Система контролирует следующие правила:

  • поставщик корректировки должен совпадать с поставщиком исходного поступления;
  • организация корректировки должна совпадать с организацией исходного поступления;
  • в качестве исходного нельзя указывать документ, который сам является корректировкой.

Если создавать корректировку из уже скорректированного документа, новая корректировка все равно будет связана с тем же исходным поступлением.

Режимы корректировки​

Корректировка-замена (по умолчанию)​

Используйте этот режим, когда корректировка должна заменить значения предыдущей версии.

  • предыдущим документом считается предыдущая корректировка в цепочке;
  • если предыдущей корректировки нет, предыдущим документом считается исходное поступление;
  • Сумма корректировки рассчитывается как текущая сумма - предыдущая сумма (эффект замены относительно предыдущего документа).

Сторнирующая корректировка​

Используйте этот режим, когда сам документ корректировки уже содержит сторнирующие/замещающие значения (например, отрицательные строки).

  • включите флаг «Сторно» в корректировке поступления;
  • в этом режиме Сумма корректировки берется из суммы самой корректировки;
  • расчет не выполняется от предыдущего документа.

Цепочка корректировок в карточке поступления​

В карточке поступления вкладка «Корректировки» показывает:

  • все связанные корректировки с индексом, датой, статусом и суммами;
  • количество корректировок в бейдже вкладки.

В подвале также отображаются итоговые показатели корректировок, в том числе:

  • значения последней не сторнирующей корректировки;
  • итоги с учетом сторнирующих корректировок;
  • показатели корректировки для текущего открытого документа корректировки.

Поведение задолженности​

При изменении суммы корректировки поступления задолженность пересчитывается автоматически:

  • сумма корректировки преобразуется в сумму корректировочной задолженности;
  • разнесение между исходным поступлением и корректировкой обновляется автоматически;
  • корректировки поступлений участвуют в отдельном контуре корректировочной задолженности.

Типовой сценарий​

  1. Откройте исходное поступление.
  2. Нажмите «Создать корректировку».
  3. Измените строки и суммы.
  4. Включайте «Сторно» только если сам документ корректировки содержит сторнирующие/замещающие значения.
  5. Сохраните и проведите документ по вашему процессу.
  6. Проверьте показатели во вкладке «Корректировки» и в Задолженность и календарь платежей.

Корректировки реализаций​

Корректировки реализаций работают аналогично корректировкам поступлений, но с одним важным отличием: они поддерживают только режим замещения — на корректировке реализации нет признака «Сторно». Формула замещения и навигация по цепочке корректировок такие же, как у поступлений.

Чтобы создать корректировку реализации:

  1. Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Реализации».
  2. Откройте реализацию, которую нужно скорректировать.
  3. Нажмите «Создать корректировку».
  4. Измените строки и суммы так, чтобы они описывали скорректированное состояние реализации.
  5. Сохраните и проведите документ.

Проверки совпадают с проверками для корректировок поступлений (совпадение покупателя / компании, запрет цепочки «корректировка корректировки» и т. п.).

Возвратные поступления​

Возвратное поступление реализовано как поступление, у типа которого включён признак «Возврат». Оно используется для оформления возврата товара покупателем — покупатель возвращает товар, ранее проданный ему по реализации.

Как создать возвратное поступление​

В карточке исходной реализации действие «Возврат» появляется, как только реализация была переведена в «К оплате», и остаётся видимым в дальнейшем — в том числе после того, как реализация была переведена в «Оплачен». Это покрывает типовой случай оформления возврата уже после того, как продажа была завершена. Действие исчезает только в «Отменён» и недоступно в «Черновике». Также его нет в списке реализаций — нужно открыть саму реализацию. Нажмите действие, чтобы создать новое поступление:

  • типа поступления, привязанного к типу реализации (через настройку «Тип возврата» на типе реализации);
  • с покупателем в роли поставщика;
  • со строками, скопированными из реализации (цена и применённые налоги наследуются).

Каждая строка возвратного поступления сохраняет ссылку на строку исходной реализации, поэтому система может посчитать возвращённое количество по каждой строке реализации и (опционально) запретить возврат больше, чем было продано — через признак «Контроль возвращённого количества».

Жизненный цикл​

Возвратное поступление дальше идёт по обычному жизненному циклу поступления (Черновик → К оплате → Оплачен → Отменён). Его сумма уменьшает задолженность покупателя, изначально созданную исходной реализацией.

Возвратные реализации​

Возвратная реализация реализована как реализация, у типа которой включён признак «Возврат». Она используется для оформления возврата товара поставщику — товар, ранее полученный по поступлению, возвращается поставщику.

Как создать возвратную реализацию​

В карточке исходного поступления действие «Возврат» появляется, как только поступление было переведено в «К оплате», и остаётся видимым в дальнейшем — в том числе после того, как поступление было переведено в «Оплачен». Это покрывает типовой случай оформления возврата уже после того, как закупка была завершена. Действие исчезает только в «Отменён» и недоступно в «Черновике». Также его нет в списке поступлений — нужно открыть само поступление. Нажмите действие, чтобы создать новую реализацию:

  • типа реализации, привязанного к типу поступления (через настройку «Тип возврата» на типе поступления);
  • с поставщиком в роли покупателя;
  • со строками, скопированными из поступления (цена и применённые налоги наследуются).

Каждая строка возвратной реализации сохраняет ссылку на строку исходного поступления. Доступен тот же механизм «Контроль возвращённого количества».

Жизненный цикл​

Возвратная реализация дальше идёт по обычному жизненному циклу реализации (Черновик → К оплате → Оплачен → Отменён). Её сумма уменьшает задолженность перед поставщиком, изначально созданную исходным поступлением.

Какой механизм выбрать​

СитуацияИспользовать
Сумма поступления/реализации указана неверно и её нужно исправитьКорректировку (поступления или реализации)
Покупатель возвращает товар после выставления реализацииВозвратное поступление
Вы возвращаете товар поставщику после регистрации поступленияВозвратную реализацию
Поступление нужно полностью сторнировать (документ с отрицательной суммой)Корректировку поступления с признаком «Сторно»